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企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范

编号:
wx1203222892
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商品介绍

1.详尽的审计流程与查证方法解析:本书详细阐述了企业内部审计的全套流程,包括审计计划、审计实施、审计报告等各个环节,为读者提供了一步到位的操作指南。同时,书中还深入解析了多种查证方法,如询问、观察、检查、分析等,帮助读者掌握各种审计技巧,提高审计效率。2.丰富的案例示范与实战经验分享:本书结合大量实际案例,对审计流程、查证方法进行了生动展示,使读者能够更直观地理解理论知识在实际工作中的应用。这些案例涵盖了不同行业、不同规模的企业,具有广泛的代表性,为读者提供了宝贵的实战经验分享。3.理论与实践相结合,注重实战性:本书在介绍审计流程和查证方法时,始终将理论与实践相结合,注重实战性。作者通过对案例的深入剖析,提炼出实用的审计技巧和策略,帮助读者更好地应对实际工作中遇到的问题。这种理论与实践相结合的方法,使得本书不仅具有理论价值,更具有实践指导意义。

本书分为两大篇共十章。上篇主要从内部审计基础知识、作业流程以及技术与方法三方面阐述企业内部审计的原理。下篇以实务案例为主,将内部审计按不同类型分为合同审计、物资采购审计、建设项目审计、人力资源审计、经济效益和经济责任审计以及舞弊审计等,通过具体的案例,对内部审计涉及到的应用场景进行了详细的介绍和分析。本书内容新颖、结构清晰、可操作性强,适合企业财务人员、内部审计从业者、企业管理者和财经院校的审计、财会专业师生参考阅读。现在企业中,对于合规管理、内部审计日益重视。图书市场上,对于内部审计实操类图书需求日益增加。本书作为一本主讲企业内部审计实务操作的专业书,对于提升内审工作者的业务水平有着重要的作用。观。

邢铭强 兰州财经大学会计学院会计学教授 方文彬 兰州财经大学会计学院会计学教授 汪华亮 南京财经大学会计学院民商法学教授 惠增强 中国注册会计师,立信会计师事务所高级合伙人 任一优 中国注册会计师,致同会计师事务所高级合伙人 邢铭强教授,生于1979年7月,中央财经大学管理学博士,兰州财经大学会计学院教授,甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会计划预算审查咨询专家,兰州财经大学会计学院院长助理。 2000年、2004年和2011年先后在中央财经大学获经济学学士,管理学硕士和管理学博士学位;历任国家开发银行甘肃省分行客户经理等职;兼任中央财经大学校友总会常务理事、中央财经大学甘肃校友会会长等职。\\'\''

第一章内部审计基础知识 第二章内部审计作业流程 第三章内部审计技术与方法 第四章合同审计 第五章物资采购审计 第六章建设项目审计 第七章人力资源审计 第八章经济效益和经济责任审计 第九章舞弊审计

媒体评论一:“《企业内部审计实务指南》是一本内部审计领域的实战宝典,它详细解析了审计流程、查证方法,并通过案例示范使读者更加直观地理解内部审计的实际操作。这本书对于内部审计人员来说,无疑是一本不可或缺的工具书,能够帮助他们提升专业技能,更好地服务于企业的发展。”媒体评论二:“在当前企业风险日益增多的背景下,内部审计的重要性愈发凸显。《企业内部审计实务指南》应运而生,为内部审计人员提供了一本全面、系统的操作指南。这本书既有理论深度,又有实践广度,是内部审计人员提升专业素养、应对挑战的得力助手。”媒体评论三:“读过《企业内部审计实务指南》后,我对其中的案例示范印象深刻。这些案例既生动又实用,使得复杂的审计流程和查证方法变得通俗易懂。这本书不仅适合内部审计人员阅读,也适合企业管理者和对内部审计感兴趣的人士参考。它是一本能够架起理论与实践之间桥梁的优秀著作。”

商品参数
基本信息
出版社 地震出版社
ISBN 9787502856168
条码 9787502856168
编者 本书编委会
译者 --
出版年月 2024-01-01 00:00:00.0
开本 其他
装帧 平装
页数
字数
版次 1
印次
纸张
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