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企业内部审计管理体系创新探究

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商品介绍

企业内部管理的实施,内部审计属于非常关键的企业管理组成部分。在目前经济发展常态影响下,企业内部审计的规范制度体系正在趋向 于合理完善,企业审计的专业技术手段也在实现优化创新。书稿从内部审计概述、各企业的内部审计与机制体系分析、内部审计风险管 理、内部审计的价值创造与发展、铁路运输业的内部审计研究、内部审计控制与企业税收筹划、内部审计功能与信息化创新管理、企业内 部审计外部化管理研究、建设工程投资审计等方面对企业内部审计创新与发展研究进行阐述。

陈世嫔,女,汉族,(1986-)四川大竹人,本科学历,高级经济师、国际注册内审师、统计师,现任职于中国盐湖工业集团有限公司青海盐湖工业股份有限公司,从事内部审计与风险管理工作。2018年2月发表论文《内部控制审计与财务收支审计的结合研究》;2018年3月发表论文《国有企业财务管理内控体系的建设与风险防范策略研究》;2021年被青海省内部审计师协会聘任为内部审计专家库专家;2022年纳入青海省“昆仑英才”行动省属国有企业领军后备人才。

王春霞,大学本科学历,现在中国铁路济南局集团有限公司从事审计工作,工作中潜心钻研,创新思维,深入探索研究型审计,撰写《大数据背景下研究型审计实现策略研究》等10余篇优秀论文在国家期刊等发表。日常注重学习和积累,取得美国注册管理会计师等资格证书,积极代表集团公司参加全路会计知识大赛等活动,荣获国铁集团铁路“百千万人才”专业拔尖人才、济南局“1231”专业拔尖人才、“铁路系统山东省青年岗位能手”等20余个荣誉称号。

第一章 内部审计概述

第一节 内部审计的基本内容

第二节 内部审计的演变发展

第三节 国际内部审计理念

第四节 我国内部审计的发展

第二章 不同企业的内部审计体系分析

第一节 国有企业内部审计

第二节 民营企业内部审计

第三章 企业内部审计的机制创新与体系完善

第一节 现代企业制度下的内部审计机制创新

第二节 企业内部审计法律价值体系的完善

第四章 内部审计与风险管理

第一节 企业内部审计对风险管理的作用

第二节 企业风险基础内部审计研究

第三节 基于风险导向的企业内部审计研究

第五章 内部审计的价值发展

第一节 价值链视角下的内部审计发展

第二节 内部审计与企业高质量发展

第三节 内部审计的职业化建设与发展

第六章 内部审计质量控制与增值研究

……

商品参数
基本信息
出版社 陕西人民出版社
ISBN 9787224159837
条码 9787224159837
编者 陈世嫔,王春霞,王浩 主编 编
译者 --
出版年月 2025-08-01 00:00:00.0
开本 16开
装帧 平装
页数 264
字数 314000
版次 1
印次 1
纸张
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