热门搜索: 中考 高考 考试 开卷17
服务电话 024-23945002/96192
 

企业内部审计的创新发展

编号:
wx1204281458
销售价:
¥37.44
(市场价: ¥78.00)
赠送积分:
37
数量:
   
商品介绍

本书从理论与实践相结合的角度出发,不仅分析了当前企业内部审计面临的挑战与机遇,还提出了一系列创新发展的策略。书中详细阐述 了如何利用大数据、人工智能等现代信息技术手段提升审计效率与准确性,以及如何通过构建风险导向的审计模式来增强企业的风险防控 能力。此外,本书还深入探讨了内部审计在促进企业治理结构优化、提升经营效益等方面所发挥的积极作用。通过多角度、多层次的分 析,揭示了内部审计在企业整体管理体系中的核心地位,为企业内部审计的创新发展提供了有益的参考与借鉴。

齐娥,(1976—),辽宁铁岭人,中国人民大学本科毕业、北京理工大学硕士毕业;注册会计师、注册税务师、高级会计师,从事外部审计、财务管理、内部审计近二十年。担任珠海市内部审计协会副秘书长、澳门智库管理研究学会特聘专家、广东省教育审计协会理事及特聘专家、广东省教育系统内部审计专家、珠海英搏尔电气股份有限公司和珠海锐翔智能科技股份有限公司独立董事。发表专业论文十余篇,参与省部级课题两项,出版独著《内部审计理论与实务研究》,兼职从事财务、审计教学近十年,指导本科毕业论文几十篇。

第一章 审计与内部审计的基本概念

第一节 审计的定义、功能与类型

第二节 内部审计的定义、特征与职责

第三节 内部审计与外部审计的区别与联系

第二章 企业内部审计的环境分析

第一节 国内外经济环境对企业内部审计的影响

第二节 企业内部治理结构与内部审计的关系

第三节 信息技术发展对内部审计的影响

第三章 企业内部审计的创新方向

第一节 内部审计方法的创新

第二节 内部审计绩效评价的创新及应用

第三节 数字时代企业内部审计创新转型

第四节 战略管理下内部审计价值的实现

第四章 财务信息与内部审计

第一节 财务会计与内部审计的关系

第二节 财务会计与内部审计的协同作用

第三节 财务会计信息的内部审计重点与难点

第四节 财务信息内部审计存在的问题与解决对策

第五节 基于财务共享服务平台的内部审计

第六节 内部审计监督在企业财务高质量发展中的积极作用

第七节 内部审计对财务会计活动的监督与评价

……

商品参数
基本信息
出版社 吉林出版集团股份有限公司
ISBN 9787573176882
条码 9787573176882
编者 齐娥 著 著
译者 --
出版年月 2025-12-01 00:00:00.0
开本 16开
装帧 平装
页数 202
字数 219000
版次 1
印次 1
纸张
商品评论

暂无商品评论信息 [发表商品评论]

商品咨询

暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]